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中国科学院“深化内部审计改革,全面提升审计质量与效能”专题研讨会在昆明召开
    

 2009年5月12日  作者:监审局审计监察室

    为贯彻落实我院党风廉政建设工作会议关于进一步深化内部审计工作的重要精神,总结内部审计工作的经验做法,分析存在的问题、原因和难点,促进内部审计工作的规范化和制度化建设,发挥内部审计保障科技创新、促进改革发展的作用。5月7—8日,监察审计局在昆明组织召开了“深化内部审计改革,全面提升审计质量与效能”专题研讨会。监察审计局副局长刘冬红、昆明分院副院长、党组副书记、纪检组组长郗建勋以及来自院内各单位的审计干部共三十余人参加了研讨会。会议由刘冬红副局长和监察审计局审计室主任袁东主持。

    会上,刘冬红副局长就“深化我院内部审计改革,全面提升审计质量与效能”课题研究方案作了开题动员报告,从我院内部审计工作的主要经验和做法、存在的问题和不足、进一步深化的设想和打算三个方面进行了深入阐述;袁东同志从课题研究方案提出的背景、课题研究的指导思想及目标、研究内容及任务分工、研究工作的组织管理、研究方法和要求、研究时间和步骤几个方面对研究方案作了详尽介绍;各分院结合各自开展的经济责任审计工作,从审计工作中取得的经验、存在的困惑及难点等方面进行了汇报交流,并提出了进一步深化经济责任审计工作的思路和措施;与会人员围绕上述内容,结合审计工作实际展开热烈讨论,提出了许多具有建设性的意见和建议。

    最后,刘冬红副局长对此次研讨会作了三点总结。一是希望各课题研究承担单位高度重视此项研究工作,抓好各子课题具体研究方案的制定,在课题研究过程中加强沟通,加强调研,以审计工作需求为导向,及时征求相关部门和单位的意见,做好做实课题研究工作,推动内部审计发展;二是结合目前我院已全面启动面向“十二五”的重大战略计划工作,强调内部审计要把握形势,开拓创新,树立以审计工作促进规范管理的理念,树立服务大局的意识,为我院主要工作的顺利健康发展提供有力保障,在关口前移、防范风险上下功夫,充分发挥内部审计的价值。三是加强对重点领域、重点内容、重点环节的审计监督工作。去年我院开展了对科研项目经费的审计调查,今年要加强对基建领域的审计监督,要根据中央关于深入开展“小金库”治理工作的部署,积极做好相关的监督检查工作。通过内部审计部门扎实有效的工作,充分发挥内部审计的“免疫系统功能”和服务于我院科技创新发展的能力。

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